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经济与财务司召开2016年系统内部审计布置会

  经办领导批准,4月6日上午,经济与财务司在北京召开了2016年南水北调系统内部审计布置会。经济与财务司司长熊中才主持会议并讲话。南水北调工程内部审计中介机构备选库入库的25家中介机构负责人、财务和工程造价主审人员等92人参加了会议。

  会议总结了以前年度系统内部审计的经验和教训,对2016年系统内部审计任务作出安排,对审计工作提出具体要求。

  会上,熊中才指出,我办领导非常重视内部审计质量,针对如何提高内部审计质量,多次召开会议研究建立南水北调系统内部审计约束机制。今年将通过审计质量复审、廉洁审计、审计巡察、审计过失承担法律责任和清退等制度,强化系统内部审计,相应制度和要求的内容将在审计委托合同中予以约定,把纪律和制度挺在前面,用纪律和制度规范内部审计行为,促进审计质量和水平的提升。对遗漏审计任务约定的内容、问题没有查实、审计揭示问题表述不清楚等影响审计质量的,将严格按照合同约定扣减费用;对经证实在审计过程存在弄虚作假和隐瞒问题、审计组及审计人员违反审计纪律等情况的,一律从“南水北调工程内部审计中介机构备选库”清退,通报中国注册会计师协会,并在中国南水北调网通报;对中介机构遗漏审计要求内容导致严重资金使用和管理问题未被揭示、隐瞒或掩盖审计对象存在的问题、出具不真实或虚假审计报告等应承担相应的法律责任。

  会议要求,中介机构要根据审计任务合理配置审计力量;审计人员要清楚审计约定书的内容,不得遗漏约定的审计内容;揭示问题要准确,整改建议要有可操作性;审计报告初稿形成后要与审计对象充分交换意见。同时还要求中介机构要在保证审计质量的前提下,提高工作效率。

  与会的中介机构深感责任重大,纷纷表示要扎实开展现场审计,把问题查清查细,切实按照审计布置会的要求完成审计任务。



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